本报讯(融媒体中心记者李晓伟通讯员陈志峰)为加强和规范资金和公务支出管理,促进行政事业单位公务支出在阳光下运行,市审计局在2022年的财政“同级审”中,将全市预算单位公务卡的开立、管理、支付、报销等环节列入专项审计,严格做到“五关注”,有效堵塞财务漏洞,全力发挥审计反腐防腐促进作用。
关注公务卡的持卡人范围是否符合规定,新增、调动和离退休工作人员,是否及时组织办理公务卡的申办和注销手续;关注公务卡的信用额度是否符合规定,公务卡信用额度增加是否报经单位财务部门批准;关注已使用公务卡结算的预算单位,是否存在单位公务卡使用范围偏窄、使用率不高的问题;关注公务卡结算范围,核查预算单位公务活动中是否按规定支出范围使用公务卡进行结算,有无违规使用公务卡恶意支付或将非公务支出用于公务报销的问题;关注公务卡报销程序,是否在公务卡授信额度内使用公务卡刷卡支付,是否取得公务卡消费交易凭条和发票等财务报销凭证,报销业务是否通过专门的公务卡支持系统进行。
通过审计,进一步加强和规范公务支出管理,充分发挥公务卡制度优势,加强党风廉政建设和源头预防腐败。